为推动内部审计工作顺利进行,2022年2月17日下午3时,公路建设公司法务审计部联合公建四公司召开内部审计沟通交流协调会,公建四公司领导班子成员,监审法务部、财务管理部、设备物资部、经营管理部、工程技术部负责人,所属项目(工区)负责人、总工、合同计量部(科)负责人,及四家审计单位相关人员共47人参加会议。
会上公建四公司围绕项目工区的基本情况、目前存在的问题及原因,需要解决的困难进行了交流发言,并针对各审计单位通报的问题进行说明汇报。
会议对下一步审计工作作出了要求。会议指出,审计过程是一个相互成长相互成就的过程,一是要求四公司监审法务部收集四公司内部存在代表性问题进行宣贯;二是要用积极的、正面的态度看待内部审计;三是要通过内控审计找短板,要以审促管,以内控审计来找方法、以内控审计审作为起点;四是要提高思想认识,积极配合审计及后期的整改工作。
会后,公建四公司党委副书记、总经理刘书华表示,特别感谢各审计单位在审计工作中提出的问题及要求,四公司将以此次内部审计为契机,全力配合各审计单位的工作,认真梳理问题、查找差距、积极落实整改、完善内部控制,规范经营生产和管理,切实提高科学管理水平,推动公司的健康发展。
(公建四公司 普榆婷)